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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-16 20:05

您好,一般情況下,先紅沖原來(lái)的憑證,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)發(fā)票,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸;現(xiàn)金或銀行存款等科目。

長(zhǎng)情的戒指 追問(wèn)

2017-12-16 20:16

老師貨物都在上個(gè)月銷(xiāo)售了,這個(gè)月發(fā)票來(lái)的,不影響嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-12-16 22:03

您好,如果有差額的話,可以再把差額轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品

長(zhǎng)情的戒指 追問(wèn)

2017-12-17 09:58

老師如果多記了,例如庫(kù)存商品我記了19500元但是回來(lái)的7050我該怎么辦?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 13:37

您好,如果多記了,例如庫(kù)存商品記了19500元,但是回來(lái)的7050,則,先紅沖原來(lái)的憑證,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)19500,貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)19500。再根據(jù)發(fā)票,借;庫(kù)存商品,7050,貸;現(xiàn)金或銀行存款等科目,7050。 之后,借:庫(kù)存商品,12450,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù),12450。

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您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好,一般情況下,先紅沖原來(lái)的憑證,借:庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)發(fā)票,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人取得增值稅專用發(fā)票,否則無(wú)此分錄),貸;現(xiàn)金或銀行存款等科目。
2017-12-16 20:05:47
你好 你們這個(gè)利息 是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 你們提前支付的款 對(duì)方給你們利息了嗎
2020-07-09 09:59:32
你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23
你好,不需要暫估稅費(fèi)的 暫估分錄是 借;庫(kù)存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2018-08-20 10:26:24
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