
9月開(kāi)出的發(fā)票11月錢才到賬:9月將開(kāi)出的發(fā)票錄入金蝶記賬系統(tǒng),且9月的所有憑證在10月初都已過(guò)賬,現(xiàn)在錢到賬后應(yīng)如何處理?
答: 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 錢到賬后做這個(gè)分錄
9月開(kāi)出的發(fā)票錄入金蝶記賬王,但錢沒(méi)有到賬,11月錢才到賬。9月的憑證都已經(jīng)過(guò)賬,像這種情況應(yīng)該怎樣弄呢?
答: 您好,9月記賬時(shí),借;應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。11月收到錢,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;應(yīng)收賬款。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
外賬部分,如果是9月份的材料,而且9月份早已經(jīng)把材料用完,12月份才收到9月份的材料發(fā)票這個(gè)如何做賬,如何處理?沒(méi)有,9月份我沒(méi)有看到預(yù)估入庫(kù)的相關(guān)憑證對(duì)了,我是接手代賬會(huì)計(jì)的工作11月份,然后12月份才收到9月份的材料發(fā)票
答: 你好,那開(kāi)票是十二月的話就當(dāng)十二月的成本材料,因?yàn)榫旁聸](méi)暫估沒(méi)辦法再做到九月了,或者你看下成本是不是在九月確認(rèn)了,那現(xiàn)在把發(fā)票附上也行




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2017-12-16 12:50
鄒老師 解答
2017-12-16 14:20