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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-12-16 10:33

你好!
首先,你公司有沒有讓對方公司開發(fā)票過來。如果有,就補齊合同,至于什么時候支付貨款倒問題不大,具體會計處理如下:
    借:固定資產
           應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
          貸:應付賬款
如果沒有發(fā)票的話,那就只能先暫估,具體分錄如下:
借:固定資產
    貸:應付賬款——暫估應付賬款

方亮老師 解答

2017-12-16 10:38

1、即使是朋友也應該簽訂合同,這樣可以避免日后出現(xiàn)糾紛,付款時間應該由雙方協(xié)商確定。
2、如果取得發(fā)票分錄如下:
借:固定資產
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
3.、沒有取得發(fā)票分錄如下:
借:固定資產
貸:應付賬款-暫估應付賬款

仰望星空 追問

2017-12-16 10:52

收到的只是過戶發(fā)票
買賣發(fā)票沒收到

方亮老師 解答

2017-12-16 10:56

您的意思是收到的是過戶費的發(fā)票嗎?

方亮老師 解答

2017-12-16 10:57

@青*抱:建議你補一張發(fā)票,要不的話固定資產不好入賬,而且發(fā)票開過來還可以每個月折舊,從而減少我們公司的利潤,進而少交稅

仰望星空 追問

2017-12-16 11:02

是的,收到的車管所過戶的發(fā)票

方亮老師 解答

2017-12-16 11:07

過戶費的發(fā)票應該計入固定資產科目,車輛的發(fā)票也是計入固定資產科目。

仰望星空 追問

2017-12-16 11:22

老師這筆業(yè)務能跨年度作嗎?

方亮老師 解答

2017-12-16 11:29

不能跨年入賬。

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你好! 首先,你公司有沒有讓對方公司開發(fā)票過來。如果有,就補齊合同,至于什么時候支付貨款倒問題不大,具體會計處理如下: 借:固定資產 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 如果沒有發(fā)票的話,那就只能先暫估,具體分錄如下: 借:固定資產 貸:應付賬款——暫估應付賬款
2017-12-16 10:33:18
你好! 支付500/1.17*1.13-200)比較合理
2019-12-20 17:26:03
您好,這個的話機動車是屬于甲方的這個的,乙丙合法有效
2023-11-10 16:17:52
你好,你這題材沒發(fā)出來,但按你這解析里面相關描述,是由于合同 發(fā)生變化而導致的7.07元,如果這合同是之前幾年的履約的,那么你的理解 是正確的
2020-08-04 15:25:20
那這個就按實際的碼填寫就行了,沒有統(tǒng)一強制要求。
2024-04-09 11:07:47
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