
以前匯算多交的企業(yè)所得稅,沒(méi)有退,現(xiàn)在我要抵減今年匯算的稅費(fèi),要怎么填表呢?怎樣申報(bào)今年的所得稅報(bào)表呢?
答: 您好,在主表a100000找多交或者欠繳的。
今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)多交了2000元左右,我不想申請(qǐng)退稅,可以在現(xiàn)在的季度申報(bào)中抵減嗎?本季度需要交納4000元左右企業(yè)所得稅??梢缘脑?huà)報(bào)表該怎么填寫(xiě)?
答: 你好! 填寫(xiě)在實(shí)際已繳納所得稅那一欄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn):利潤(rùn)表中有一筆所得稅費(fèi)用-1900元是去年申報(bào)18年匯算清繳退的企業(yè)所得稅,今年要申報(bào)19年的匯算清繳,這筆-1900元我應(yīng)該填列在匯算清繳哪個(gè)表哪一行列呢?
答: 你好,一八年的所得稅費(fèi)用不參與,一九年的匯算清交。
老師,今年匯算清繳的時(shí)候交的所得稅,提現(xiàn)在6月的利潤(rùn)表上我?報(bào)稅填報(bào)表怎么填呢
今年補(bǔ)交匯算清繳的企業(yè)所得稅費(fèi)用1784,6月季報(bào)時(shí)沒(méi)有填要不要記在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用欄
以前年度預(yù)繳的所得稅300.68,想在本年度匯算清繳的時(shí)候用之前預(yù)繳300.68元的來(lái)抵今年的應(yīng)交所得稅,在所得稅申報(bào)表上怎么填列?

