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送心意

淑女老師

職稱中級會計師

2017-12-15 18:21

你好,把上個月開具發(fā)票對應(yīng)的會計分錄再做一點(diǎn),金額用負(fù)數(shù)表示

追問

2017-12-15 18:23

這邊會計沒有把上個月的發(fā)票做分錄,只是在發(fā)票開票系統(tǒng)紅沖了,這樣對嗎?

追問

2017-12-15 18:25

就是這兩張發(fā)票都沒有做賬

追問

2017-12-15 18:26

是在這個月報稅之前做的負(fù)數(shù)發(fā)票

淑女老師 解答

2017-12-15 18:34

@媛蕊:你好,正負(fù)票在一個月開具的話不用做賬,不在一個月的話都要做賬,一正一負(fù)數(shù),入相同的科目

追問

2017-12-15 18:40

好的,謝謝老師

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相關(guān)問題討論
你好 需要的,這個相當(dāng)于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項稅,正確發(fā)票確認(rèn)收入及銷項稅
2021-04-07 17:31:31
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2020-03-23 15:30:21
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-23 17:45:18
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-11 10:41:00
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