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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-02 07:32

你好
需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:32

那怎么做呢

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:33

開出負數(shù)夠又開出了

王超老師 解答

2022-04-02 07:35

借:主營業(yè)務收入
增值稅
貸:應收賬款

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:36

老師,不明白

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:36

款到了已經(jīng)

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:37

下一步呢,就做一步嗎

王超老師 解答

2022-04-02 07:37

你是款到了,那么應收賬款要換成銀行存款的
借:主營業(yè)務收入
增值稅
貸:銀行存款

尹鳳君 追問

2022-04-02 07:42

開具正數(shù)發(fā)票后呢?老師

王超老師 解答

2022-04-02 07:43

你開具正數(shù)是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
增值稅

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相關(guān)問題討論
你好 需要的,這個相當于是做一個相反的分錄的
2022-04-02 07:32:12
負數(shù)發(fā)票沖減收入及銷項稅,正確發(fā)票確認收入及銷項稅
2021-04-07 17:31:31
借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務收入(紅字) 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2020-03-23 15:30:21
你好 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2019-07-23 17:45:18
你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2019-06-11 10:41:00
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