老師好,請問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請 問
不是用第 6 個月金額直接算,而是用第 6 個月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例和 60% 來計算應(yīng)退稅額。 答
這個答案是錯的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務(wù),金屬材料銷售,印刷專供設(shè) 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計入費(fèi)用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個沒事,不影響的 答

有關(guān)自行建造的固定資產(chǎn)的會計處理1.購入工程用材料一批,價款100000元,增值稅13000元,款項(xiàng)尚未支付;?2.自營過程某一部件報廢,殘料計價500元作為生產(chǎn)材料入庫,應(yīng)收責(zé)任人賠償1000元。這筆會計分錄該怎么寫?計入在建工程成本是工程物資直接減掉500和1000嗎?還是說500是算原材料,1000是算其他應(yīng)收款?表述有點(diǎn)亂,求解!?
答: 你好;? 你題干描述了 主體是一般納稅人或者? 小規(guī)模類型沒有; 才好判斷科目 是否? 踢出去的??
這個分錄會不會造成會計處理上的差錯呢?一般其他應(yīng)收款余額不是應(yīng)該在借方,代表其他應(yīng)收款的增加,之后再收回來嗎?現(xiàn)在這樣計提之后,不就代表著收回了,再借出去?
答: 這是你們當(dāng)時在社保局扣繳社保的時候,借方做了其他應(yīng)收款,貸方銀行存款,所以現(xiàn)在從員工工資扣回就在貸方?jīng)_了。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我公司有幾筆其他應(yīng)收款多半是發(fā)票未收到,已付款,現(xiàn)在要調(diào)整,賬務(wù)處理的會計分錄怎么寫
答: 你好? ?你付款了。 那么實(shí)際這個已經(jīng)發(fā)票了 做 :借費(fèi)用或者成本貸其他應(yīng)收款? 處理了??
 
 






 
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2023-05-15 18:25
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2023-05-15 18:29
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2023-05-15 18:37
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2023-05-15 18:58