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送心意

桂龍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-12 15:25

增值稅作為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅均應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的借方,因此“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額=26+30=56(萬(wàn)元)。

呆萌的雪碧 追問(wèn)

2023-05-12 15:27

假如不是用來(lái)委托加工而是用來(lái)銷售就不用加增值稅?

桂龍老師 解答

2023-05-12 15:30

增值稅要加,消費(fèi)稅不用加

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增值稅作為可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額和收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅均應(yīng)記入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的借方,因此“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的金額=26+30=56(萬(wàn)元)。
2023-05-12 15:25:47
是的,您的會(huì)計(jì)分錄是正確的。
2017-03-18 10:34:42
是的,就是不用交的產(chǎn)品
2019-12-13 12:19:47
同學(xué)你好,按照該批商品的合同不含稅價(jià)格確認(rèn)收入
2022-06-25 22:08:48
你好,應(yīng)稅消費(fèi)品交了消費(fèi)稅,是還要交增值稅的
2021-12-12 12:42:22
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