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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-05-12 09:18

同學(xué),你好

 借 :以前年度損益調(diào)整-6593.55借:管理費用-4369.5貸銀行存款-10963.05
 借 :以前年度損益調(diào)整6593.55借:管理費用4369.5貸銀行存款10963.05

福鋒 追問

2023-05-12 09:23

7月份收到票的分錄 
借 :以前年度損益調(diào)整-6593.55
借:管理費用-4369.5
貸  :銀行存款-10963.05是這樣沖減嗎?

小菲老師 解答

2023-05-12 09:25

同學(xué),你好
是的,先沖,在重新做

福鋒 追問

2023-05-12 10:13

好的 老師明白了,

小菲老師 解答

2023-05-12 10:15

嗯,好的,祝工作順利

福鋒 追問

2023-05-12 10:29

老師那請問一下22年的1月8月的桶裝水個人墊付 沒有票,之前入賬都是以收據(jù)入賬,計在借方管理費用  貸方其他應(yīng)付款,可以嗎

福鋒 追問

2023-05-12 10:33

22年7月 桶裝水公司才開票給我們,收到票了是怎么入賬呢!

小菲老師 解答

2023-05-12 10:55

同學(xué),你好

之前的分錄紅沖,再按照發(fā)票重新做

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你好 金額很大嗎?金額是多少
2020-01-13 15:11:09
借:管理費用(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-11-22 16:48:33
你好,計入管理費用就是了
2017-03-01 15:04:08
借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 貸:銀行存款 貸方紅字
2019-10-30 13:29:57
發(fā)票幾月份開的
2019-02-18 12:53:01
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