
按銷售額的百分比支付批發(fā)點的返利,應(yīng)該計入什么科目。我感覺我分錄做的不對。我是:”借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金“老師幫我看下 我這么做對嗎
答: 你好,你要做可以記錄到銷售費用去。
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現(xiàn)在老會計告訴我,如果在發(fā)生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發(fā)票了沖借:預提費用,貸:庫存現(xiàn)金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業(yè)務(wù)是一樣的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請教一下您,我從公戶里發(fā)工資9500,但是我報個稅是其實員工的工資是42000,那我分錄可以這樣寫嗎?借管理費用~工資42000 貸銀行9500貸庫存現(xiàn)金32500
答: 實際這個發(fā)現(xiàn)金32500 有員工簽字嗎,有可以這樣 ,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行9500貸庫存現(xiàn)金32500?

