
老師你好,去年的庫存商品是在貸方了,要怎么改帳???已經(jīng)匯算清繳過了有關系嗎?
答: 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數(shù)。
老師,我們有一些庫存商品盤虧了,匯算清繳,是調(diào)增還是調(diào)減?或者是不調(diào)
答: 你好,實際發(fā)生的盤虧損失,匯算清繳的時候不需要調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問一下2020年12月一批庫存商品入庫,但是發(fā)票未收到,本月暫估了成本,賣出了一部分,確認了收入,也結轉了相應的成本,那么發(fā)票在匯算清繳前收到,賬務及稅務方面如何處理,在匯算清繳之后又如何處理
答: 您好,入庫時,先暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 收到發(fā)票時 借:應付賬款-暫估 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 貸:
2022年的庫存商品負數(shù)了,現(xiàn)在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),要怎么調(diào)整?
公司買的設備給到個體戶加工生產(chǎn),(老板同一人)之前代記賬掛到庫存商品,盤賬匯算清繳;這個庫存 賬實不符,對這臺設備怎么處理最合適合理,原料輔料老師建議委托加工
老師好,23.7.7暫估了一個庫存商品,暫估金額131712,結轉了成本,24.1.25號收到一批這個金額的發(fā)票30414.69不含稅,匯算清繳前還要開的,這個收到發(fā)票的分錄怎么寫
老師,請問沒有進貨的庫存商品暫估入庫之后確定拿不到票了,在匯算清繳的時候把這部分庫存商品調(diào)增的話合規(guī)嗎?


SinTan 追問
2023-05-10 17:50
樸老師 解答
2023-05-10 17:59
SinTan 追問
2023-05-10 18:02
樸老師 解答
2023-05-10 18:23
SinTan 追問
2023-05-11 11:32
樸老師 解答
2023-05-11 11:36