
老師好,我們公司是做光伏發(fā)電項(xiàng)目的,部分項(xiàng)目存在跨年未完工的情況,我們部分已經(jīng)開(kāi)票,那這個(gè)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 成本就按照開(kāi)票的對(duì)應(yīng)收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,別人掛靠在我們公司的一個(gè)項(xiàng)目,內(nèi)部合同給我們交管理費(fèi),項(xiàng)目已經(jīng)完工,但是款項(xiàng)還沒(méi)結(jié)完,所以成本發(fā)票也還沒(méi)有交完,像這種情況是要等工程款全部結(jié)完,成本發(fā)票全部開(kāi)出來(lái)之后才能做賬嗎?還是根據(jù)現(xiàn)有的發(fā)票先做賬呢
答: 你好!根據(jù)現(xiàn)有發(fā)票先做部分的賬務(wù)處理。





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