
1,去年和前年匿報(bào)收入44353,補(bǔ)交增值稅6444.452,取得虛假發(fā)票41500,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出6029.93,調(diào)增所得稅5162.39,后仍虧損,這賬怎么調(diào)啊去年虛假發(fā)票以前已經(jīng)抵扣了,本期轉(zhuǎn)出來了,怎么調(diào)啊
答: 這個(gè)調(diào)表不調(diào)賬的, 調(diào)賬繳稅即可
15年發(fā)票己補(bǔ)交所得稅,還要交增值稅嗎?怎樣把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好,剛出沒有交納增值稅嗎?按規(guī)定是需要補(bǔ)交的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是未繳增值稅=銷項(xiàng)稅-(進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
答: 您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個(gè)計(jì)算未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅+進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是

