
我10月份收到一張專用發(fā)票,當時分錄是借工程施工-間接費用 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 11月份才認證了此張發(fā)票,我會計分錄應(yīng)該怎么做
答: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費--待抵扣稅款
公司在2月份收到一張費用專票,專票進項了勾選認證,做的會計分錄為:借:管理費用-福利費 1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 130 貸:銀行出款 1130, 然后進項稅額轉(zhuǎn)出做的會計分錄為:借:管理費用-福利費 130 貸:應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 130 這樣就可以了嗎
答: 同學你好 這樣就可以了嗎——對的;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款????
答: 你好!營改增以后是可以的


惘然 追問
2017-12-13 13:15
袁老師 解答
2017-12-13 13:56