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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2017-12-12 18:04

借:銀行存款 
貸:其他業(yè)務(wù)收入 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

夢想成真 追問

2017-12-12 18:26

我們給安裝工人付工資了   要是我們不給別人開票,收入和付給工人的工資該怎么做分錄啊

方亮老師 解答

2017-12-12 19:53

工資的分錄: 
借:其他業(yè)務(wù)成本 
貸:應(yīng)付職工薪酬 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:銀行存款

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借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2017-12-12 18:04:55
你好!借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
2018-11-29 09:33:23
借;庫存商品 貸;應(yīng)收賬款
2017-12-27 14:41:39
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-11-28 11:29:31
你好,按折讓之后的金額做賬
2017-04-18 14:27:20
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