
廣告公司,小規(guī)模,季報,11月有張正數(shù)發(fā)票在12月份對應開了張負數(shù)發(fā)票,請問我可以把12月份的負數(shù)發(fā)票入賬到11月嗎?寫會計分錄時也是跟正數(shù)一樣是嗎?只是金額那里填負數(shù)就行是嗎?
答: 您好!不可以的。你入到12月才是對的呢。
小規(guī)模 6月開了一張專票 已繳納的稅款 7月開了作廢開了負數(shù)發(fā)票10月去稅局留抵抵扣 怎么做會計分錄呢
答: 你好; 那你 之前繳納是做 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 ; 就等著發(fā)生了收入 計提增值稅做貸方去 ;差異金額 你在做繳納 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款即可
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銷售折讓的負數(shù)發(fā)票如何入賬,會計分錄
答: 原來的分錄不變,金額負數(shù)

