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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-12 15:22

您好!不可以的。你入到12月才是對的呢。

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相關問題討論
您好!不可以的。你入到12月才是對的呢。
2017-12-12 15:22:45
你好; 那你 之前繳納是做 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款 ; 就等著發(fā)生了收入 計提增值稅做貸方去 ;差異金額 你在做繳納 借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款即可
2021-11-19 11:28:04
最好是都要入賬,正數(shù)和負數(shù)都入賬,結果是沖抵了
2019-01-03 10:44:20
原來的分錄不變,金額負數(shù)
2020-05-12 14:24:10
你好,原來入賬的會計憑證直接復制然后金額全改為負數(shù)就可以了。如果原憑證借銀行存款,紅沖憑證,貸預收賬款就可以了。
2018-10-15 11:19:55
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