
支付研發(fā)設(shè)計費:借:研發(fā)支出-費用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用:借:管理費用 貸:研發(fā)支出-費用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費用和研發(fā)支出-費用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費用化支出 負(fù)數(shù)
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了 可以這樣操作嗎?
答: 規(guī)范是要先計入研發(fā)支出的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于研發(fā)費用這一塊,之前我們做賬的科目一直是:借:研發(fā)支出 貸:現(xiàn)金或者銀行存款,現(xiàn)在研發(fā)支出哪里有余額,請問可以結(jié)轉(zhuǎn)成費用嗎?就是做一筆分錄是:借:管理費用-研發(fā)費,貸:研發(fā)支出,我們的不是今年的
答: 您好!可以的。如果是費用化的可以這樣
老師,你好,我想問下去年管理費用記到研發(fā)費用里了,如何調(diào)出來,當(dāng)時做的是借:研發(fā)支出-費用化,貸:銀行存款現(xiàn)在如何調(diào)整
我6月做了一筆借:研發(fā)支出3000貸:銀行存款3000月未是不是要做一筆借:管理費用3000貨:研發(fā)支出3000
發(fā)生研發(fā)費,是不是先做借研發(fā)支出—費用劃支出貸銀行?期末,借管理費用貸研發(fā)支出—費用劃支出?
2019年發(fā)生研發(fā)支出1000萬。當(dāng)時分錄是借研發(fā)支出貸銀行存款?,F(xiàn)在項目進行不下去。是不是借管理費用貸研發(fā)支出。那管理費用的二級科目是什么?


小草 追問
2017-12-12 15:04
宋生老師 解答
2017-12-12 15:06
小草 追問
2017-12-12 15:09
宋生老師 解答
2017-12-12 15:11
小草 追問
2017-12-12 15:11
宋生老師 解答
2017-12-12 15:11
小草 追問
2017-12-12 15:15
宋生老師 解答
2017-12-12 15:17
小草 追問
2017-12-12 15:20
宋生老師 解答
2017-12-12 15:21
小草 追問
2017-12-12 15:43
宋生老師 解答
2017-12-12 15:44