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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-05 11:19

是差額交稅的嗎?不是的話不要填寫。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-05-05 11:23

不是差額交稅,是有個(gè)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)返還,我在增值稅表一未開(kāi)發(fā)票那里填了,申報(bào)了增值稅6%的,對(duì)應(yīng)就跳出來(lái)了這個(gè)附表三

郭老師 解答

2023-05-05 11:24

那就填寫第一列收入加稅合計(jì)就可以了。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-05-05 11:46

,其他列就不用管了?這個(gè)表不是差額征稅的話,按理是不要填的對(duì)吧?我們這個(gè)按理也是不要用填的,這個(gè)系統(tǒng)有點(diǎn)問(wèn)題是吧?

郭老師 解答

2023-05-05 11:48

其他的不用填寫,只要開(kāi)了服務(wù)類的附表三必須填寫稅沒(méi)有關(guān)系。

郭老師 解答

2023-05-05 11:48

需要填寫啊,你只要開(kāi)了服務(wù),屬于服務(wù)類的收入都需要填寫不是嗎。

嗚啦啦啦 追問(wèn)

2023-05-05 11:52

噢,不過(guò)也不算收入,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)反還獎(jiǎng)勵(lì)給員工,就不是收入了。

郭老師 解答

2023-05-05 11:53

你好,屬于的,只要你單位收到了就屬于,不管你支付不支付給個(gè)人。

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相關(guān)問(wèn)題討論
是差額交稅的嗎?不是的話不要填寫。
2023-05-05 11:19:48
附表三的第一列也應(yīng)該填寫。
2021-01-19 18:35:51
3、4、6列是不是不應(yīng)該填數(shù),是否去稅務(wù)局更改上期報(bào)表
2018-09-04 08:37:32
你好,具體是申報(bào)什么導(dǎo)致是負(fù)數(shù)的
2019-09-06 15:58:54
根據(jù)提示修改下報(bào)表 兩者數(shù)據(jù)要一樣
2020-06-09 10:30:40
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