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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-11 10:47

具體怎么操作呢?

景方?? 追問(wèn)

2017-12-13 19:22

老師還有我現(xiàn)在每個(gè)月開票的時(shí)候我做的會(huì)計(jì)分錄是:借:工程結(jié)算貸:應(yīng)收帳款。這樣做對(duì)嗎?我下個(gè)月要確認(rèn)收入又用哪個(gè)科目來(lái)沖工程結(jié)算科目呢

方亮老師 解答

2017-12-10 20:52

1、不需要處理。 
2、進(jìn)項(xiàng)稅額年末需要與銷項(xiàng)稅額對(duì)沖結(jié)平。

方亮老師 解答

2017-12-11 11:48

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,未交增值稅,這個(gè)是二級(jí)科目,然后最后一個(gè)分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-04 13:47:52
你好,對(duì)的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
你銷項(xiàng)稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
不會(huì)有余額的,你進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎
2019-02-25 17:43:13
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