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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-26 14:33

應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 14:34

那我平時(shí)做賬放在管理費(fèi)用里面了有影響嗎

郭老師 解答

2023-04-26 14:35

你好,根據(jù)受益部門(mén)后勤發(fā)生的管理費(fèi)用,沒(méi)有問(wèn)題,可以的。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 14:38

就是說(shuō)我放在這兩個(gè)科目里面任何一個(gè)都是可以的,是嗎?只是一個(gè)平時(shí)損益結(jié)轉(zhuǎn)了,一個(gè)匯算清繳的時(shí)候涉及調(diào)減降低所得稅,或者調(diào)增是這個(gè)道理對(duì)吧

郭老師 解答

2023-04-26 14:39

不可以的,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)借方可以有其他的,比如車(chē)間的制造費(fèi)用福利費(fèi)。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 14:44

如果我發(fā)生的福利費(fèi)都是管理部門(mén)放在管理費(fèi)用-福利費(fèi),就沒(méi)有問(wèn)題對(duì)吧,因?yàn)槭窍衿綍r(shí)員工吃飯的公司給報(bào)銷(xiāo),我就不知道放在哪里比較合適,匯算清繳發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題

郭老師 解答

2023-04-26 14:44

好,分不出每個(gè)部門(mén)是多少的,就做管理費(fèi)。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 14:56

老師針對(duì)這個(gè)我有點(diǎn)想不明白,為什么要先放在管理費(fèi),又轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬,我現(xiàn)在做的是放在管理費(fèi)就結(jié)束了,直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了

郭老師 解答

2023-04-26 14:57

你好,福利費(fèi)必須計(jì)提,這個(gè)理解嗎?跟工資是一樣的。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 14:58

就是,我現(xiàn)在去年已經(jīng)是直接放在管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)損益了,需要做什么調(diào)整嗎?還是說(shuō)后期正常做就行

郭老師 解答

2023-04-26 15:00

你好,有發(fā)票的按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅,不需要調(diào)整。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 15:09

不好意思老師 ,我還是有點(diǎn)沒(méi)懂,
1、就是我現(xiàn)在不是放在管理費(fèi)用-福利費(fèi)了嗎,(都是有發(fā)票的)然后直接結(jié)轉(zhuǎn)了損益,沒(méi)有在轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬
2、匯算清繳里面的職工福利費(fèi),只能是科目表中的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
3、就是說(shuō)我現(xiàn)在原來(lái)做管理費(fèi)用的不需要調(diào)整,匯算清繳的就按科目表中的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)填寫(xiě)就好
4、后期如果想按照14%抵扣就需要做到應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
這樣理解對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-04-26 15:11

第一個(gè),那你操作的不對(duì),必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)理解嗎?理解不了的話(huà),工資你能理解嗎?就是福利費(fèi)必須通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)過(guò)渡,以下的借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),就先說(shuō)這一個(gè),你理解嗎?

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 15:19

那第一個(gè)我現(xiàn)在需要怎么操作,因?yàn)榭缒炅?,就是福利費(fèi)必須算成工資的一部分這樣理解對(duì)嗎

郭老師 解答

2023-04-26 15:21

之前的跨年的就不要修改了,如果你想要修改的話(huà),反結(jié)賬修改,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行
也不影響你交稅。

Clover 追問(wèn)

2023-04-26 15:24

那我就后續(xù)正常做就好了,對(duì)吧,這次匯算就還是直接按照科目余額表中的應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)這個(gè)數(shù)據(jù)去填寫(xiě)就好了對(duì)吧

郭老師 解答

2023-04-26 15:26

對(duì)的,是的,是這么做的。

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應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。
2023-04-26 14:33:31
您好,期末應(yīng)當(dāng)無(wú)余額
2019-09-06 21:16:14
你好,是的,按照本年實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě),稅收金額和賬載金額一般都是一樣的。
2021-06-08 16:37:57
科目余額表里 應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額
2025-05-14 15:28:33
是按照借方數(shù),貸方是計(jì)提工資的數(shù)
2022-02-10 11:29:39
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