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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-26 11:24

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整紅沖就可以的,匯算期繳需要納稅調(diào)增。

郭老師 解答

2023-04-26 11:24

月末借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

秋茴 追問

2023-04-26 11:30

老師,你看,我這樣做對嗎?就是1、借應(yīng)付賬款--商場物業(yè)45000元,貸:以前年度損益調(diào)整45000(2022.9-2022.12月共三個月),然后在這個4月底做一筆:借:以前年度損益調(diào)整45000,貸:利潤分配-未分配利潤45000.這樣做對嗎?(我們是內(nèi)賬來的)

郭老師 解答

2023-04-26 11:32

對的,是的,是這么做的。

秋茴 追問

2023-04-26 11:36

非常感謝您的解答。我已經(jīng)清楚了,謝謝。

郭老師 解答

2023-04-26 11:37

不用客氣,工作愉快。

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借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整紅沖就可以的,匯算期繳需要納稅調(diào)增。
2023-04-26 11:24:20
收的時候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-租金 -水電 攤銷的時候 借:預(yù)收賬款-租金 -水電 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 -水電
2019-11-23 17:12:07
您好!租金這個,房子是屬于物業(yè)公司的嗎?是出租什么?
2018-07-06 16:35:11
租金需要發(fā)票這個,物業(yè)費(fèi)可以有這個房東開給業(yè)主發(fā)票復(fù)印件和開給你們收據(jù)貼后面入賬
2020-05-26 06:27:49
您好,借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2020-06-30 15:30:04
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