
老師,問你個(gè)問題,22年收到21年工會經(jīng)費(fèi)退費(fèi),我做賬時(shí)候分錄做成直接減管理費(fèi)用了,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用了,現(xiàn)在工會經(jīng)費(fèi)總數(shù)是負(fù)的,怎么調(diào)整賬務(wù)和匯算清繳怎么操作?
答: 你好,管理費(fèi)用在結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
老師,有一筆費(fèi)用業(yè)務(wù)是在匯算清繳后才拿到發(fā)票,分錄該怎樣做?之前的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 有沒有差額,沒有直接貼后面之前匯算清繳納稅調(diào)增嗎,現(xiàn)在去更正之前申報(bào)納稅調(diào)減,沒有超過5年話
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。繳納工會是借:管理費(fèi)用—工會經(jīng)費(fèi),貸:銀行存款
答: 繳納是借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款









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優(yōu)雅的柚子 追問
2023-04-26 11:01
優(yōu)雅的柚子 追問
2023-04-26 11:02
玲老師 解答
2023-04-26 11:04
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