
- 應(yīng)交稅費,貸方為負(fù)數(shù)。開紅字發(fā)票的。月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)? - 答: 你好,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次月上期結(jié)轉(zhuǎn)就是了 
- 本月有開具的紅字發(fā)票,所對應(yīng)的上個月的憑證需要全部沖紅嗎?(對應(yīng)的上月憑證是幾家單位的發(fā)票一起做到一張上的)例如上月憑證:借應(yīng)收A公司1000 應(yīng)收B公司2000 貸主營收入2830.19 應(yīng)交稅費-銷稅169.81 這月開具的紅字發(fā)票A公司的,還需要紅沖上月AB公司全部數(shù)據(jù)嗎? - 答: 你好,只需要把開具紅字發(fā)票對應(yīng)的公司做的分錄沖銷就可以了,不用全部沖銷。 
- 我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎? - 答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的 
- 老師,發(fā)票開錯了,又開了紅字發(fā)票怎么做賬,貸:業(yè)務(wù)活動成本 應(yīng)交稅費(籃字)貸:業(yè)務(wù)活動成本 應(yīng)交稅費(紅字)對嗎? - 答: 之前如果抵扣過進(jìn)項稅了,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:業(yè)務(wù)活動成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
 
  
 







 
 
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