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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-08 16:30

你好,不掛賬,應當是全額收到,沒有應收才對的

侯時小 追問

2017-12-08 16:41

掛賬打錯字那個不應該是部字

鄒老師 解答

2017-12-08 17:07

掛賬時  借;應收賬款  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費 
還款是借;庫存現(xiàn)金  貸;應收賬款  這樣才是的

侯時小 追問

2017-12-08 17:33

@鄒老師:住院部是預收款的哦,每個月查詢系統(tǒng)統(tǒng)計營業(yè)收入的時候就是  借預收  貸主營業(yè)務收入的哦,掛賬的時候還是貸放是主營業(yè)務收入?

鄒老師 解答

2017-12-08 17:36

你好,是不是先收費,計入了預收賬款,然后確認收入沖銷了預收賬款,同時做貸方主營業(yè)務收入

侯時小 追問

2017-12-08 17:40

@鄒老師:是的先收預收金額  然后發(fā)生費用就沖預收多的退 少 的就掛賬,比如預交了1000元然后截至到11月底發(fā)生金額是1200 元,系統(tǒng)查詢的營業(yè)收入顯示的金額是1200元  如果報表是怎么入這個賬的呢

鄒老師 解答

2017-12-08 17:41

你好,掛賬預收賬款借方200,確認收入1200

侯時小 追問

2017-12-08 17:45

@鄒老師:借庫存現(xiàn)金  1000  貸預收款1000     然后收入的時候 借預收款 1200  貸主營業(yè)務收入1200  然后掛賬的時候  借預收200  貸應收賬款   200 這樣對嗎?

鄒老師 解答

2017-12-08 19:03

借庫存現(xiàn)金 1000 貸預收款1000 
 然后收入的時候 借預收款 1200 貸主營業(yè)務收入1200  
只需要做這兩筆分錄,然后預收賬款余額借方200也就是應收未收到 款項,不需要針對這個再做分錄的

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你好,不掛賬,應當是全額收到,沒有應收才對的
2017-12-08 16:30:46
你好,是銷售貨物款項暫時沒有收到?
2018-10-22 09:52:35
你好 掛賬就是這些往業(yè)科目 掛的時間長就是長期掛賬
2019-09-16 09:57:05
你好,需要做壞賬處理 企業(yè)計提壞賬準備時:借:資產(chǎn)減值損失—計提的壞賬準備 貸:壞賬準備 企業(yè)發(fā)生壞賬損失時:借:壞賬準備 貸:其他應收款
2018-09-01 10:44:42
可以的,實務中老會計就是采用直接調(diào)整法進行調(diào)整的。
2018-02-22 14:18:51
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