@郭老師,個(gè)稅可以先申報(bào)一個(gè)人的嗎,因?yàn)槟莻€(gè)人上個(gè) 問(wèn)
個(gè)稅系統(tǒng)可先算離職人員的個(gè)稅,但申報(bào)時(shí)需按規(guī)定辦理全員全額扣繳申報(bào),不能只單獨(dú)申報(bào)這一個(gè)人,要將所有員工信息及數(shù)據(jù)一并報(bào)送。 答
老師,個(gè)體戶勞務(wù)公司,有一個(gè)人每月發(fā)6000元工資,這 問(wèn)
個(gè)體戶,通常不用工資個(gè)稅申報(bào) 答
找宋老師,有工程問(wèn)題請(qǐng)教? 問(wèn)
同學(xué)你好 是什么問(wèn)題 答
老板個(gè)人購(gòu)車100萬(wàn),賣給公司120萬(wàn),車子是豪華車,請(qǐng) 問(wèn)
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),正常交稅即可 答
老師,支付股權(quán)代持費(fèi)計(jì)入什么科目明細(xì)呀 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用 答

營(yíng)改增后用友財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表里沒(méi)有增值稅這一項(xiàng),做賬記得是增值稅科目,財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)正確不
答: 月末應(yīng)該交納的增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)科目反映,不在利潤(rùn)表顯示。
增值稅申報(bào)正確(0申報(bào)),但是由于做賬時(shí)錄錯(cuò)會(huì)計(jì)科目,誤將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額記到管理費(fèi)用中,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)及未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,要怎么修改,還是說(shuō)直接在財(cái)務(wù)年報(bào)中填寫正確的數(shù)據(jù)即可
答: 您好,兩個(gè)方面都要改正
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
零申報(bào),公司沒(méi)做生意,年報(bào)顯示主表利潤(rùn)總額與您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您核實(shí)后修改財(cái)務(wù)報(bào)表或企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。主表利潤(rùn)總額與您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您核實(shí)后修改財(cái)務(wù)報(bào)表或企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。主表利潤(rùn)總額與您填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致,請(qǐng)您核實(shí)后修改財(cái)務(wù)報(bào)表或企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù),寫0.01不行,每次季報(bào)寫0.01,四個(gè)季度一年寫了0.04,還是這樣顯示,拜托老師
答: 你好,請(qǐng)問(wèn)貴司建賬了么?做賬了沒(méi)

