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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-12-08 15:17

退稅申報系統(tǒng)里的增值稅申報表里應該填在哪一行

袁老師 解答

2017-12-18 20:51

這個填列抵減明細表即可

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退稅申報系統(tǒng)里的增值稅申報表里應該填在哪一行
2017-12-08 15:17:17
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
有應退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應退稅額),若沒應退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
2018-11-09 09:58:20
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
你好,銷售額就填寫本月的五萬這個數字
2019-09-26 17:13:22
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