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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-23 09:11

你好。你好,這個是什么房租?辦公用房嗎?

福鋒 追問

2023-04-23 09:17

對的  是辦公的

玲老師 解答

2023-04-23 09:21

你好,三月份支付時咱們是計入哪個科目了?是計入預付賬款還是計入費用了?

福鋒 追問

2023-04-23 09:29

計入費用,3月還要計提嗎?4月5月要計人預付賬款嗎?

玲老師 解答

2023-04-23 09:32

你好,三月份已經過去了,所以我問一下你三月份付款時分錄咋寫的?

福鋒 追問

2023-04-23 09:45

都沒有做呢

玲老師 解答

2023-04-23 09:49

先把付款那筆分錄補上。借預付賬款貸銀行存款。然后收到發(fā)票。借管理費用,辦公費貸預付賬款。

福鋒 追問

2023-04-23 09:51

懵了不知道怎么做這樣做對嗎?3月借管理費用14000借預付賬款28000貸銀行存款42000。

玲老師 解答

2023-04-23 09:57

您好,您是前面付款只付了一部分嗎?如果是這樣可以。

福鋒 追問

2023-04-23 10:18

沒有付一部分的,3月、4月、5月一起在3月付的

玲老師 解答

2023-04-23 10:28

那一起付的,要是直接付款就寫銀行存款,如果前面做了預付就是沖減預付,不會銀行和預付同時存在。

玲老師 解答

2023-04-23 10:28

三月付款,提前付款,記入預付賬款了,然后是后來計入費用,是我發(fā)給你的分錄。

福鋒 追問

2023-04-23 10:44

3月借預付賬款42000貸銀行存款42000
借管理費用14000貸預付賬款14000
4月借管理費用14000貸預付賬款14000
5月借管理費用14000貸預付賬款14000是這樣做嗎?

玲老師 解答

2023-04-23 10:50

你好,分三個月計入管理費用,這樣處理是對的。

福鋒 追問

2023-04-23 11:24

好的老師請問補貼交通,通訊,放在工資表里,計提就不需要發(fā)票報銷嗎?

玲老師 解答

2023-04-23 11:55

你好 放工資里不用發(fā)票的 

福鋒 追問

2023-04-23 14:50

好的老師,那4月5月租金的分錄
4月借管理費用14000貸預付賬款14000
5月借管理費用14000貸預付賬款14000是這樣做對吧

玲老師 解答

2023-04-23 14:55

是的,按月來確認,這樣是對的。

福鋒 追問

2023-04-23 15:47

老師  請問支付手續(xù)費0.5,對方又退回來 。
支付借財務費用0.5 貸銀行存款0.5,退回借銀行存款0.5貸財務費用0.5是這樣嗎?

玲老師 解答

2023-04-23 15:56

是的,這樣處理是正確的是的。

福鋒 追問

2023-04-23 16:01

退回借銀行存款0.5貸財務費用0.5數是紅色嗎

玲老師 解答

2023-04-23 16:05

退回來,這是做相反分錄了,那就是籃子要想做負數是原來分錄不變。

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相關問題討論
你好。你好,這個是什么房租?辦公用房嗎?
2023-04-23 09:11:57
你好,現在收到的是第幾季度的?
2020-07-11 15:13:24
發(fā)票是開1-3月的么,你按實際發(fā)生的做不叫計提
2019-06-27 15:41:14
借預付賬款貸銀行存款,然后后面按發(fā)票攤銷,借管理費用貸預付賬款。
2019-08-08 17:28:58
這些費用的計提只需要記住一點 權責發(fā)生制。當期費用計入當期,不是當期費用(以后的房租),可以做預付賬款,在以后攤銷
2019-07-08 09:35:27
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