
銷售收入100萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)6萬,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算
答: 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額還要知道你的利潤(rùn)總額的
案例(三)某企業(yè)預(yù)計(jì)年銷售收入7000萬元,假設(shè)本地銷售1000萬元,華東地區(qū)銷售6000萬元,需要支付廣告費(fèi)支出1200萬元,預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出80萬元。方案一:產(chǎn)品銷售統(tǒng)一在本公司核算,需要在當(dāng)?shù)睾腿A東地區(qū)分別投入廣告費(fèi)400萬元和800萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元。方案二:簽于產(chǎn)品主要分布在華東,可在華東設(shè)立獨(dú)立核算的銷售公司,銷售公司設(shè)立以后,與該企業(yè)聯(lián)合起來做廣告宣傳。成立公司估算需要支付場(chǎng)地、人員工資等相關(guān)費(fèi)用30萬元,向當(dāng)?shù)睾腿A東地區(qū)分別支付廣告費(fèi)400萬元,800萬元,其中華東銷售公司銷售額6000萬元,A企業(yè)向華東銷售公司按照出廠價(jià)5000萬元做銷售,該企業(yè)當(dāng)?shù)劁N售額1000萬,A企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元,銷售公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬元。從所得稅稅負(fù)角度來看,該企業(yè)應(yīng)采用哪種方案?
答: 您好,來做這個(gè)題目。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元,計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額如何計(jì)算?
答: 業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除限額是實(shí)際發(fā)生額的60%,和收入0.5%的較小者,所以你這個(gè)調(diào)整金額是20
老師,沒有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
某公司2019年銷售收入為2300萬元,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元,計(jì)算所得稅業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)。
比如我公司營(yíng)業(yè)收入120萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)3萬元,那業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅是多少?








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一休哥哥老師 解答
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