
9月發(fā)生的銷售費(fèi)用,10月開(kāi)具的專用發(fā)票,11月認(rèn)證抵扣,這筆費(fèi)用專票用于免稅貨物和應(yīng)稅貨物,需要按免稅收入和應(yīng)稅收入的比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,我要按9月的收入比例抵扣計(jì)算轉(zhuǎn)出額還是10月?
答: 您好!是這樣的,你這個(gè)費(fèi)用用在免稅里面的有多少比例,在11月抵扣的時(shí)候就轉(zhuǎn)出多少比例。
網(wǎng)店一個(gè)月的銷售收入包括應(yīng)稅貨物和免稅貨物收入總共有27萬(wàn)(不含稅),計(jì)算銷項(xiàng)稅時(shí)是用27萬(wàn)計(jì)算還是應(yīng)稅貨物的收入計(jì)算銷項(xiàng),免稅貨物的收入直接免稅不計(jì)算?
答: 只計(jì)算征稅的部分,免稅的不計(jì)算。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,4月份公司有筆銷售,但沒(méi)有收到錢,只是開(kāi)了發(fā)票分錄:借:應(yīng)收賬款-xx公司300000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)收入-應(yīng)稅服務(wù)收入 283018.86貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-一般貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)收入-應(yīng)稅服務(wù)-銷項(xiàng)稅額-專用發(fā)票 16981.14對(duì)嗎
答: 借;應(yīng)收賬款——xx公司 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣就可以了


煙花雨 追問(wèn)
2017-12-08 10:32
宋生老師 解答
2017-12-08 10:34
煙花雨 追問(wèn)
2017-12-08 10:43
宋生老師 解答
2017-12-08 10:50