建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

公司規(guī)定每月10號(hào)發(fā)薪資和報(bào)銷,本月報(bào)銷上月的,是不是就不能報(bào)銷本月的了嗎?例如12月報(bào)11月的,能報(bào)一些12當(dāng)月的嗎
答: 肯定是可以報(bào)銷當(dāng)月的費(fèi)用,這是正常的報(bào)銷處理
給員工規(guī)定每個(gè)月報(bào)銷1000塊,但他拿來(lái)的是一千多的發(fā)票,那要怎么做賬
答: 你好,按1000入賬就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在發(fā)票規(guī)定多久之類的可以用?像這樣的票本月報(bào)賬還能用嗎?
答: 您好 一般是當(dāng)年的計(jì)入當(dāng)年 如果財(cái)務(wù)制度允許可以入賬 匯算清繳的話 稅務(wù)不認(rèn)





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