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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2023-04-19 11:28

你好其實內(nèi)賬的話沒有什么關(guān)系,發(fā)生了什么就做什么就好了。按實際的業(yè)務(wù)來。

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你好其實內(nèi)賬的話沒有什么關(guān)系,發(fā)生了什么就做什么就好了。按實際的業(yè)務(wù)來。
2023-04-19 11:28:46
你好,商貿(mào)的還是生產(chǎn)。
2023-04-19 11:34:07
你好,是的。當(dāng)內(nèi)銷了,不能退稅了
2024-05-28 09:46:59
您好,這個做抵扣勾選就可以了。 就跟正常抵扣一樣的。
2024-05-24 09:18:15
同學(xué)您好,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷會計分錄   借方?jīng)_減出口銷售收入,貸方增加內(nèi)銷銷售收入。   借:主營業(yè)務(wù)收入--出口收入    貸:主營業(yè)務(wù)收入--內(nèi)銷收入   銷項稅額按照出口銷售額乘以征稅稅率計提   借:主營業(yè)務(wù)成本    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   沒有出口就不符合退稅規(guī)定或者退稅憑證不全造成無法退稅的,應(yīng)調(diào)整出口銷售成本,并辦轉(zhuǎn)內(nèi)銷手續(xù)。   借:主營業(yè)務(wù)收入--外銷收入(出口收入除以(1+征收率))    貸:主營業(yè)務(wù)收入--視同內(nèi)銷    應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   借:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅--增值稅(紅字)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)   借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字)    貸:其他應(yīng)收款--應(yīng)收出口退稅----消費(fèi)稅(紅字)   借:主營業(yè)務(wù)成本--外銷(紅字)     貸:應(yīng)交稅費(fèi)----應(yīng)交增值稅(外銷進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)
2023-11-08 18:41:57
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