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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-04-18 10:43

餐飲類是生活服務(wù)的哈,按餐飲服務(wù)開就是

Q 追問

2023-04-18 10:55

老師 公司業(yè)務(wù)有生活服務(wù)和現(xiàn)代服務(wù) 增值稅加計抵減適用哪條抵減稅率? 
老師 我們公司的業(yè)務(wù)是這些 食堂的業(yè)務(wù)是怎么區(qū)分餐飲的呢 為什么不是企業(yè)管理服務(wù)呢? 
不是法條 是進項稅的加計抵減 如果說食堂的業(yè)務(wù)屬于餐飲的話(只對集團內(nèi)部)那這部分的加計抵減應(yīng)該是適用生活服務(wù)的10%,但還有其他業(yè)務(wù)是屬于現(xiàn)代服務(wù)的 這部分的是適用加計抵減的5%。這要怎么抵減?

家權(quán)老師 解答

2023-04-18 11:00

你要按公司的經(jīng)營主業(yè)是現(xiàn)代服務(wù)還是餐飲?

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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