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平安
于2017-12-07 06:15 發(fā)布 ??698次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-12-07 07:31
可以的啊
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這個月進的貨帶增值稅專票,可以先把貨賣出去,給購貨方開具相應的專票而不認證這張票嗎?(我上兩個月都一直有留底稅額,這個月想交點稅提高稅負)
答: 可以的啊
#提問#如果沒有增值稅消項稅額,額增值稅專用發(fā)票進項稅額怎么做留底稅額
答: 您好 在勾選平臺勾選后確認簽名 然后填附表二 自動帶入主表在主表留抵
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,截至2020年底增值稅納稅申報表里的留抵稅額對應的增值稅進項發(fā)票是認證了還是沒認證?
答: 您好,這個是已經認證?的
年末增值稅怎么結轉,賬上:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200,應交稅費-應交增值稅(進項稅費)780,其他未認證的 在待認證進項稅額里。期末有留底
討論
廣告費發(fā)票未認證,填在增值稅報表哪里?不填稅額613.37的話,增值稅報表期末留底稅額對不上,就差了613.37
老師,現(xiàn)在增值稅期末留底稅額還可以退還嗎(我們不是先進制造業(yè))
北京的公司,忘記認證發(fā)票,造成要繳納增值稅,可以用下期留底稅額抵扣本月的欠稅嗎
老師 有留底 是不是 應交增值稅=銷項-進項-留底 認證進項的時候 也少認證留底數額的部分
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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