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送心意

易 老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-04-14 20:51

同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等

阿白 追問

2023-04-14 21:31

其他應(yīng)付款是寫誰呀?

易 老師 解答

2023-04-14 21:35

同學(xué)您好,可以根據(jù)你合同等確定

易 老師 解答

2023-04-14 21:36

有義務(wù)才估 ,不要做假賬,否則是避稅

阿白 追問

2023-04-15 17:44

不是可以匯算清繳的時候做調(diào)增嗎

易 老師 解答

2023-04-15 17:46

你好,也行的,這種情況也可以

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等
2023-04-14 20:51:14
可以的
2017-04-04 08:54:18
你好!可以的。分錄沒問題。
2017-07-13 10:27:05
你好!比如借主營業(yè)務(wù)收入-人工費(fèi)-暫估 貸應(yīng)付職工薪酬
2018-06-05 10:56:18
您好 服務(wù)業(yè)沒有成本就直接按照費(fèi)用結(jié)算即可,沒必要暫估成本,因?yàn)闀汗澜痤~不能做稅前扣除的,只有真實(shí)合法的取得的發(fā)票才可以做稅前列支的依據(jù).如果您的問題已解決請點(diǎn)五星好評!謝謝!
2018-10-09 18:28:35
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