
公司有實收資本和其他應(yīng)付賬款是外幣的,做匯兌損益的時候怎么做?
答: 您好,一般情況下,實收資本是不做匯總損益的。其他應(yīng)付款做匯兌損益時,按期末外幣匯率乘以外幣金額得出的乘積,減去原其他應(yīng)付款人民幣金額的差額,借;財務(wù)費用-匯兌損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
你好,請問項目資本金13000,10000計入實收資本,3000計入其他應(yīng)付款合理么?
答: 你好,不是很正規(guī),建議全部計入實收資本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,那我借款的時候是借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款-股東A。我現(xiàn)在轉(zhuǎn)為時候資本,借:其他應(yīng)付款-股東A,貸:實收資本-股東B,對嗎?借的A的款,最后作為股東B的注入資本金?
答: 你好,不允許的
公司其他應(yīng)付款掛賬過大,怎么處理?主要是借股東的錢,并且實收資本實交數(shù)已達(dá)到實收資本金額,怎樣平賬,還有公司一直進(jìn)項大于銷項怎么解決
公司其他應(yīng)付款掛賬過大,怎么處理?主要是借股東的錢,并且實收資本實交數(shù)已達(dá)到實收資本金額,怎樣平賬,還有公司一直進(jìn)項大于銷項怎么解決
我公司現(xiàn)注銷,但報表里有一項為其他應(yīng)付款一法人代表,實收資本為0,想問下,是注資然后還法人好,還是直接把其他應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)實收資本好









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