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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-14 15:36

你好,這個期初是你自己錄入的嗎?是根據(jù)哪一個月錄入的?

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相關(guān)問題討論
您好!估計是您的0.02元在利潤表里面填寫有誤。
2016-03-24 13:31:41
不平填寫利潤分配未分配利潤
2019-06-21 13:06:59
你好,你需要錄入正確的期初數(shù),需要做到期初數(shù)平衡,才可以建賬的
2020-08-03 08:59:36
1、只有計提過工資或社會保險之類的分錄時,應(yīng)付職工薪酬科目貸方才會有余額的,仔細檢查下是不是有多做過計提工資的分錄。 2、如果發(fā)現(xiàn)有多做計提的工資分錄,就把它給沖回 借:銷售費用/管理費用/職工薪酬/工資總額(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬/工資總額(紅字) 3、或者把應(yīng)付職工薪酬/工資總額結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的費用里即可。 借:應(yīng)付職工薪酬/工資總額 貸:其他應(yīng)收款---社會保險費(個人繳納部份) 其他應(yīng)收款---公積金(個人繳納部份) 應(yīng)交稅費---應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2021-12-24 14:45:56
您好,我算的圖1的資產(chǎn)和(負(fù)債%2B權(quán)益)差額是 31886.02,不是15943.01,這個留抵咋是留下 哪個科目呀
2024-01-11 09:16:08
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