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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-23 15:20

可以先將期初數(shù)據(jù)按照要求進(jìn)行分類,然后使用不同的結(jié)轉(zhuǎn)方法即可糾正期初數(shù)據(jù),比如可以使用歸集賬戶結(jié)轉(zhuǎn)或者直接結(jié)轉(zhuǎn)等。

執(zhí)著的寶貝 追問

2023-03-23 15:20

這種情況下可以用轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備金嗎?

李老師2 解答

2023-03-23 15:20

可以使用轉(zhuǎn)移準(zhǔn)備金來處理期初數(shù)據(jù)不平衡,比如將期初數(shù)據(jù)分類準(zhǔn)確,然后通過準(zhǔn)備金賬戶之間的結(jié)轉(zhuǎn),將不平衡的數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)為平衡狀態(tài)。

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可以先將期初數(shù)據(jù)按照要求進(jìn)行分類,然后使用不同的結(jié)轉(zhuǎn)方法即可糾正期初數(shù)據(jù),比如可以使用歸集賬戶結(jié)轉(zhuǎn)或者直接結(jié)轉(zhuǎn)等。
2023-03-23 15:20:35
這個需要你們一個一個去查找哪個數(shù)據(jù)錄入錯誤的。只能一個一個核對的死辦法
2018-12-03 12:10:47
您好,如果按原來的科目余額表也查不出錯誤,那是不是科目余額表不平啊,最好還是檢查正確。如果確實不想查了,那就把差額可以記入其他應(yīng)收賬款,或者其他應(yīng)付賬款的一個明細(xì)下面,等查到原因再調(diào)整。
2016-12-08 16:28:33
你好,是不是漏記了某個科目
2016-08-18 11:16:47
你好,你可以和手工的那份核對下。看看是那項沒有錄入,還是錄入錯誤了。
2019-02-19 13:06:15
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