老師,想請(qǐng)教一下你,怎樣調(diào)整跨年度的應(yīng)收應(yīng)付款呀?
 
- 優(yōu)雅的柚子 - 于2023-04-14 09:38 發(fā)布 ??278次瀏覽 
-  送心意
                                                     鄒老師 職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師 
2023-04-14 09:43
你好,之前的應(yīng)收應(yīng)付款,是有什么錯(cuò)誤嗎
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 你好,之前的應(yīng)收應(yīng)付款,是有什么錯(cuò)誤嗎
 2023-04-14 09:43:40
 
 你好,這個(gè)要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)啊,并不是說他就一定要調(diào)啊。
 2023-04-17 16:48:29
 
 直接沖銷更正處理,就是直接更正
 2019-04-18 15:29:08
 
 答:首先我們需要確定即是客戶又是供應(yīng)商的賬戶,然后在應(yīng)收賬款賬戶中增加一個(gè)貸方科目,用來收款;在應(yīng)付賬款賬戶中增加一個(gè)借方科目,用來付款。
接下來, 在應(yīng)收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄收到即是客戶又是供應(yīng)商賬戶帳戶中的款項(xiàng);在應(yīng)付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給即是客戶又是供應(yīng)商賬戶帳戶中的款項(xiàng)。最后,在應(yīng)收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應(yīng)付賬款賬戶中的借方科目。
例如,ABC公司既是客戶也是供應(yīng)商,此時(shí)應(yīng)收應(yīng)付雙方都掛賬了,想要合并,應(yīng)付調(diào)整到應(yīng)收。首先,我們應(yīng)在應(yīng)收賬款賬戶中增加一個(gè)貸方科目,用來收款;在應(yīng)付賬款賬戶中增加一個(gè)借方科目,用來付款;然后,在應(yīng)收賬款賬戶中形成一筆借方科目,用來記錄從ABC公司收到的款項(xiàng);在應(yīng)付賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來記錄支付給ABC公司的款項(xiàng);最后,在應(yīng)收賬款賬戶中形成一筆貸方科目,用來抵消應(yīng)付賬款賬戶中的借方科目,以完成應(yīng)付調(diào)整到應(yīng)收的調(diào)賬。
 2023-03-01 18:27:42
 
 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款?
 2022-07-06 15:27:01
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