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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-13 20:43

你好,是分期付款購(gòu)買,還是一次性付清了? 

鄒老師 解答

2023-04-13 20:44

你好
購(gòu)買的時(shí)候,借;固定資產(chǎn),貸:銀行存款,長(zhǎng)期應(yīng)付款
分期付款的時(shí)候,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2023-04-13 20:51

你好,支付的時(shí)候,不需要把本金和利息分開啊

鄒老師 解答

2023-04-13 20:53

你好
購(gòu)買的時(shí)候,借;固定資產(chǎn),貸:銀行存款,長(zhǎng)期應(yīng)付款
分期付款的時(shí)候,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款
本金和利息,都是通過  長(zhǎng)期應(yīng)付款  核算的

鄒老師 解答

2023-04-13 21:03

你好,分期付款的款項(xiàng),是個(gè)人先墊付了? 

鄒老師 解答

2023-04-13 21:12

你好,分期付款的款項(xiàng),是個(gè)人先墊付了? 
能給個(gè)正面回復(fù)嗎 

鄒老師 解答

2023-04-13 21:23

你好,那就是這樣處理的  

鄒老師 解答

2023-04-13 21:28

你好,按揭是從老板朋友卡上直接扣款的,其他應(yīng)付款明細(xì)是:老板他朋友

鄒老師 解答

2023-04-13 21:38

你好,實(shí)際情況是這樣,這樣賬務(wù)處理  就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)啊

鄒老師 解答

2023-04-13 21:42

你好,是這樣的處理方式的  

鄒老師 解答

2023-04-13 21:50

不好意思,上個(gè)回復(fù)是(是沒有這樣的處理方式的  )
本金和利息,是全部通過  長(zhǎng)期應(yīng)付款 核算,而不會(huì)分別體現(xiàn)的
購(gòu)進(jìn)的時(shí)候,利息就在固定資產(chǎn)里面體現(xiàn)了 
購(gòu)買的時(shí)候,借;固定資產(chǎn),貸:銀行存款,長(zhǎng)期應(yīng)付款
分期付款的時(shí)候,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)付款—老板朋友

微信用戶 追問

2023-04-13 20:44

老師,是分期付款的

微信用戶 追問

2023-04-13 20:51

老師,分期時(shí)我也是借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款做的,今年才知道說不對(duì),說應(yīng)該把本金和利息區(qū)分開,是不是這樣啊

微信用戶 追問

2023-04-13 20:53

老師,是做分期的時(shí)候要區(qū)分開,說是銀行分期扣款里面含有本金和利息,不能合在一起記到長(zhǎng)期應(yīng)付款里

微信用戶 追問

2023-04-13 21:01

老師,我分期的時(shí)候是按月根據(jù)掛靠人提供的銀行扣款截圖,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-貨款    貨:其他應(yīng)付款 這樣做對(duì)嗎

微信用戶 追問

2023-04-13 21:11

老師,因?yàn)檫@個(gè)是老板朋友以公司名義按揭買的車

微信用戶 追問

2023-04-13 21:23

是的,按揭是從老板朋友卡上直接扣款的

微信用戶 追問

2023-04-13 21:27

老師,這個(gè)其他應(yīng)付款是掛老板頭上,還是他朋友頭上,哪個(gè)更合適。付款憑證上沒顯示付款人信息

微信用戶 追問

2023-04-13 21:37

老師,老板他朋友不是公司員工,直接掛他頭上是不是有風(fēng)險(xiǎn),我是看扣款憑證上沒有支付人信息,想著是不是掛老板頭上更合適些

微信用戶 追問

2023-04-13 21:41

明白了,謝謝老師。那需要把分期的分錄改成:借 長(zhǎng)期應(yīng)付款-貨款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款   嗎

微信用戶 追問

2023-04-13 21:48

老師,我去年11月和12月長(zhǎng)期應(yīng)付款沒有分本金和利息,是不是要在今年調(diào)賬啊,這個(gè)調(diào)賬應(yīng)該怎么做呢

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相關(guān)問題討論
你好,是分期付款購(gòu)買,還是一次性付清了??
2023-04-13 20:43:47
老師,就是我們公司掛了一批有資質(zhì)證書的人員,掛一年的證。每人的費(fèi)用是1萬元左右,要提前我為了把賬務(wù)處理做的好看些,就把這筆費(fèi)用做成了預(yù)支工資,然后在一年中每個(gè)月做工資申報(bào)攤完可以嗎?還有沒有更好的方法處理這種情況呢?
2024-04-24 13:46:01
老師,公司各股東實(shí)繳和認(rèn)繳所享有的權(quán)益是不是一樣的呢?有沒有一種說法是沒有實(shí)繳的股東就沒有享有分紅的權(quán)益?
2024-04-24 14:48:18
同學(xué)你好 發(fā)票是開給誰的呢
2021-07-22 09:59:24
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2021-11-18 10:16:34
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