我查看幾個月的明細賬,發(fā)現(xiàn)應交稅費下銷項稅額和進項稅額數(shù)據(jù)都和申報系統(tǒng)一樣,但是他們數(shù)據(jù)之差確和銀行交稅金額相差0.03,這個怎么處理呀
qzuser
于2017-12-06 09:35 發(fā)布 ??936次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-06 09:36
你好,是什么原因產(chǎn)生了這個差額
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還有待轉(zhuǎn)銷項稅額專欄,請詳見財會2106 22號文
2019-03-31 09:03:09

你好,是什么原因產(chǎn)生了這個差額
2017-12-06 09:36:23

你好 結(jié)轉(zhuǎn)就沒有了
你好同學:
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-29 17:15:04

你這樣做分錄,搞得有些混亂,最好是分開核算處理。
2021-05-26 21:22:29

你好,不需要把進項,銷項沖到0的,不是清零了這個賬務處理就一定是正確的
2017-08-26 10:53:09
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qzuser 追問
2017-12-06 09:39
鄒老師 解答
2017-12-06 09:41