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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-13 17:01

你好,可以做的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方表示留底。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 17:03

直接做一步分錄 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交-10 貸應(yīng)交增值稅-未交增-10 嗎

郭老師 解答

2023-04-13 17:04

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)只做這一個(gè)。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 17:15

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅-10
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 -10 
這樣嗎

郭老師 解答

2023-04-13 17:23

你好,不是負(fù)數(shù),它是一個(gè)藍(lán)字的正數(shù)。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-13 17:40

懂了懂了

郭老師 解答

2023-04-13 17:42

不用客氣,工作愉快。

穎穎和奕奕 追問

2023-04-14 07:58

老師,這次發(fā)生了一個(gè)銷項(xiàng)100,那留底的就少了100,分錄怎么做

郭老師 解答

2023-04-14 08:03

借銷項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅100
都是三級(jí)科目

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發(fā)生時(shí)借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金 減免時(shí)借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 營(yíng)業(yè)外收入
2015-11-30 14:37:44
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,計(jì)提增值稅的要自己制作原始憑證當(dāng)附件,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,做這個(gè)分錄就可以了,然后明細(xì)科目下的余額等年底再結(jié)轉(zhuǎn)
2016-11-02 14:29:40
你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來(lái)做附件
2024-07-09 08:12:08
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
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