老師,比如進(jìn)行10 銷項(xiàng)0,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄 ,正常是借應(yīng)交增銷項(xiàng)0,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10,差額計(jì)入應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎? 還是可以直接做一步分錄 借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交-10 貸應(yīng)交增值稅-未交增-10 還是可以不做憑證的處理,等有銷項(xiàng)了,再結(jié)轉(zhuǎn)
穎穎和奕奕
于2023-04-13 17:00 發(fā)布 ??467次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-04-13 17:01
你好,可以做的,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方表示留底。
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2015-11-30 14:37:44

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,計(jì)提增值稅的要自己制作原始憑證當(dāng)附件,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,做這個(gè)分錄就可以了,然后明細(xì)科目下的余額等年底再結(jié)轉(zhuǎn)
2016-11-02 14:29:40

你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來(lái)做附件
2024-07-09 08:12:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23
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