
我們公司T3賬套上,上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費借方余額4856.5,其中應(yīng)交城建稅借1015.14、應(yīng)交地方教育附加借605.61、應(yīng)交教育費附加借142.51、應(yīng)交增值稅-原賬3093.24,都是借方余額。去年是沒有T3系統(tǒng)的,前任會計是今年3月份用T3系統(tǒng)建賬,建賬時應(yīng)交稅費期初余額就是這樣的。后期每月產(chǎn)生的稅費每月都平了,這個期初數(shù)據(jù)就一直在賬面上。像這種情況應(yīng)該怎么處里呢?
答: 先找到產(chǎn)生借方的原因,若因為未計提導(dǎo)致,建議補充計提從以前年度損益調(diào)整科目走
上任會計做賬到2020年3月份,之前會計把教育費附加和地方教育費附加入在其他應(yīng)交款科目下面,3月份其他應(yīng)交款和教育費附加和地方教育費附加期末無余額,期初和本期都有發(fā)生額,我4月份建賬的時候需不需要新增其他應(yīng)交款明科目呢
答: 你好不需要增加這個科目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
月初應(yīng)交稅金-城建稅有借方余額0.03月初應(yīng)交稅金-城建稅有借方余額0.03教育費附加有借方余額0.01 是怎么回事?應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 你好,是不是少計提了

