
老師,外購設備贈送給客戶,我們認證了進項稅,那贈送客戶時做借銷售費用貸庫存商品銷項稅是嗎?那現(xiàn)在報稅時需要當作視同銷售報銷項稅嗎?匯算清繳時還需要填報A105010視同銷售那張表嗎?因為是拓展客戶發(fā)生的贈送,銷售費用的話是入招待費還是宣傳費?
答: 同學你好 這兩個明細科目都可以的
老師,廠家報銷廣告宣傳費用2萬元,用2萬元商品沖銷款項,該如何處理?我理解的是庫存商品增加,沖減宣傳費用。借:庫存商品2萬元,貸:銷售費用-廣告宣傳費2萬元
答: 你好,廠家是因為什么原因會找你們報銷廣告宣傳費用呢 ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
車間生產(chǎn)的產(chǎn)品做備品贈送客戶,成本50元。賬面是否怎么做借:銷售費用-業(yè)務宣傳費 50貸:庫存商品 50用做稅費嗎
答: 貸方有稅款? ?用市場價算稅?


Q 追問
2023-04-12 13:57
樸老師 解答
2023-04-12 14:00