給離職員工多交了7月份的社保,并在發(fā)6月工資的時(shí) 問(wèn)
借應(yīng)付職工薪酬,工資,貸其他應(yīng)收款,個(gè)人分擔(dān)的社保900,再補(bǔ)上這一個(gè)就可以了。 答
開(kāi)票加13個(gè)點(diǎn),是5181乘以1.13這樣計(jì)算嗎 問(wèn)
是的,就是那樣計(jì)算的 答
老師,我們是園林綠化,下面的供應(yīng)商給我們開(kāi)了一份 問(wèn)
你好,沒(méi)有單獨(dú)的清包工的勞務(wù) 你說(shuō)的這種屬于建筑服務(wù)清包工才對(duì)。 答
@董老師,我剛看了一個(gè)6月7月8月差不多都在0.8%左 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
您好~咨詢(xún)下:采購(gòu)業(yè)務(wù),對(duì)方?jīng)_紅了20萬(wàn)發(fā)票,又重開(kāi)21 問(wèn)
你好之前做了成本費(fèi)用的嗎 答

老師,客戶(hù)欠公司的錢(qián),4萬(wàn),這個(gè)錢(qián),變成了我們公司和客戶(hù)合伙收購(gòu)了一個(gè)公司,那這4萬(wàn)怎么平賬
答: 你好,你好,這樣的業(yè)務(wù)邏輯沒(méi)法平賬,是客戶(hù)跟你們公司一同收購(gòu)了一個(gè)公司。按照您說(shuō)的就成了您公司收購(gòu)另外一家公司。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢(qián)到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門(mén)一直有這5000元的備用金,這樣的話(huà)他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo),正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話(huà)該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷(xiāo)售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
客戶(hù)A給我公司合伙人B對(duì)公賬打了13萬(wàn) 要開(kāi)發(fā)票 稅點(diǎn)是0.06.合伙人又給我公司打回了10萬(wàn) 那3萬(wàn)做貨款, 客戶(hù)欠我公司29680元.我公司又給客戶(hù)打了92520. 這個(gè)怎么做分錄這個(gè)問(wèn)題 可以幫忙看一下嗎
答: 您好,收到合伙人的款,借;銀行存款,10萬(wàn)元,貸:預(yù)收賬款-客戶(hù)A,10萬(wàn)元,合伙人手里的錢(qián),借;其他應(yīng)收款-合伙人,3萬(wàn)元,貸;應(yīng)收賬款-客戶(hù)A,29680元,預(yù)收賬款-客戶(hù)A,320元,給客戶(hù)付款時(shí),借;預(yù)收賬款-客戶(hù)A,92520,貸;銀行存款,92520。


Q 追問(wèn)
2023-04-10 17:19
小寶老師 解答
2023-04-10 17:23