
我有一筆費用計入業(yè)務招待費,增值稅是不能抵扣的,全額是7320 增值稅1063.59,不含稅價是6256.41,我做賬的時候入的金額是哪個?7320還是6256.41?
答: 先認證然后做進項稅額轉出,專票借:業(yè)務招待費6256.41 增值稅:1063.59,貸:銀行存款7320 然后進項轉出 借招待費1063.59 貸進項稅額轉出 1063.59
老師您好,業(yè)務招待費的收入的千分之五是含稅的還是不含稅的?
答: 你好 是不含稅金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板自己買了兩雙鞋子,他開的公司的名字。我如果做業(yè)務招待費,需要交增值稅嗎
答: 你好,既然是老板自己買的鞋子,那這個費用就不應當放在公司核算才是的 站在公司角度也就不涉及增值稅的

