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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-04-06 17:42

期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候。借銷項稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。
。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-04-06 17:49

期末結(jié)轉(zhuǎn):
借:銷項稅額
貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借:未交增值稅
貸:轉(zhuǎn)出多交增值稅
 老師,這樣2個貸方科目不是沒有平了?

玲老師 解答

2023-04-06 17:58

這兩個貸方科目不需要評的,可以有余額。

現(xiàn)代的大碗 追問

2023-04-07 10:47

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2023-04-07 10:58

 你好同學:
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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結(jié)轉(zhuǎn)肖像借銷項稅額,貸轉(zhuǎn)出未交增值。 不用交稅就不用寫其他分錄了。
2024-04-18 16:52:40
同學你好 稅負率=(銷項-進項)/主營業(yè)務收入 增值稅銷項稅率多少
2023-01-06 12:24:02
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候。借銷項稅額待轉(zhuǎn)出未交增值稅。 。借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2023-04-06 17:42:30
你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進項嗎?沒有的話其他的不用填寫。
2021-09-02 12:00:02
你好,你可以借銷項稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證,只需要在報表上體現(xiàn)就可以。
2024-05-16 17:08:56
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