
如果給客戶的實(shí)物返利是跨年才反的,該怎么會(huì)計(jì)處理?(比如2017年全年客戶銷售50萬,返利在2018年1月才給返實(shí)物)
答: 分錄如下: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
一家公司視同銷售一批貨物,怎么做會(huì)計(jì)處理?
答: 借:銷售費(fèi)用等 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我公司對外銷售貨物,對方公司保稅區(qū)內(nèi)卡口登記進(jìn)區(qū),我公司的會(huì)計(jì)處理方式與內(nèi)銷一致么
答: 同學(xué)你好 是的,這個(gè)是一致的哦


心若止水 追問
2017-12-02 13:19
心若止水 追問
2017-12-02 13:21
方亮老師 解答
2017-12-02 13:28