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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計(jì)師

2017-12-02 10:10

還是說這個機(jī)器設(shè)備的分錄也可以下個月抵扣了之后再做分錄?

方亮老師 解答

2017-12-02 10:19

應(yīng)該在購進(jìn)的當(dāng)月入賬: 
借:固定資產(chǎn) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)數(shù)額 
貸:銀行存款

努力每一天 追問

2017-12-02 10:49

那下個月發(fā)票認(rèn)證了具體分錄怎么做

方亮老師 解答

2017-12-02 10:52

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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還是說這個機(jī)器設(shè)備的分錄也可以下個月抵扣了之后再做分錄?
2017-12-02 10:10:46
您好,沒抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅,不需要登記到期初明細(xì)賬上的。
2017-08-07 20:50:27
您好 備注是怎么寫的也看不見么
2019-10-17 13:42:35
借;應(yīng)付職工薪酬- 貸;銀行存款等科目 合計(jì)金額做一筆分錄就是了
2017-11-17 17:28:04
就是你們的業(yè)務(wù)量達(dá)到要求獎勵錢,,收到錢,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款
2016-12-30 15:48:17
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