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Aban
于2017-12-01 17:20 發(fā)布 ??748次瀏覽
方亮老師
職稱: 稅務師,會計師
2017-12-01 17:28
借:營業(yè)外支出 40 貸:固定資產(chǎn)清理 40/1.17 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 40/1.17*17%
方亮老師 解答
2017-12-01 17:29
屬于視同銷售 。
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我公司向棲霞衛(wèi)計局無償捐一套設備,價值40萬,這個稅怎么弄的,這應該不算銷售吧
答: 借:營業(yè)外支出 40 貸:固定資產(chǎn)清理 40/1.17 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 40/1.17*17%
收到,友好單位無償調入模種專用設備,估計價值6000元。
答: 你好,借;固定資產(chǎn),貸;營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,老板的設備可以租憑給公司無償使用嗎?需不需要開票?
答: 這種的不可以無償,租賃給公司需要開票
無償贈送不是視同銷售,為什么編寫時候不用售價,而用成本價?
討論
公司采購了設備 ,無償給醫(yī)院使用,同時銷售給醫(yī)院,這個設備匹配的試劑 那這個設備,算公司 的固定資產(chǎn)?抵扣進項?
將自產(chǎn)果汁無償發(fā)給職工,果汁售價50000增值稅8500
老師,你好,我們公司要接受幾臺無償轉讓的設備,對方單位要我單位代他們交稅,請問我們要交哪些稅呀!謝謝
方亮老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,會計師
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方亮老師 解答
2017-12-01 17:29