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小米粒
于2017-12-01 16:59 發(fā)布 ??1067次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-12-01 17:00
你好!不是公司的員工,不能報銷,如果一定要報銷,你要讓他去稅局代開勞務(wù)發(fā)票,然后用勞務(wù)發(fā)票入賬
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老師,在報銷差旅費的時候,伙食補(bǔ)助沒票,我們應(yīng)該如何做賬?
答: 你好,可以填在差旅費用報銷單,計入差旅費
老師,我們公司名下無車,但是員工報銷差旅費有油票,怎么做賬呢
答: 同學(xué)好,借記管理費用-差旅費,是與員工可以簽訂一個租車協(xié)議,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
周豐出差歸來報銷差旅費,退會余款
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么
張華報銷差旅費3000
討論
不是本公司員工可以報銷差旅費嗎
張平回廠報銷差旅費600元
老師好,非本公司員工報銷差旅費怎么做賬處理?
不是公司員工,但是替公司辦事,出差報銷差旅費10000元,應(yīng)該怎么做賬
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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